根据县委县政府审计工作安排部署,徽投集团主要领导任期经济责任审计组于2022年4月26日正式进点开展。
本次审计内容主要包含财务会计、制度档案、投融资、工程项目、固定资产、重大合同、内审法务等相关业务板块的管理;财务报表等的真实性、合法性和效益性;集团及下属单位相关内控制度的建设及执行情况;主要领导的职责分工和履职情况。
审计进点工作会议后,集团党委高度重视,迅速贯彻落实:一是成立由集团公司财务总监任组长、集团财务中心及各子公司负责人为成员的审计服务联络工作小组,切实加强审计工作的组织领导。二是强化组织协调,列出工作任务清单,明确各单位的职责和任务,主动配合,确保审计工作有序有力推进。三是坚持立行立改,对审计提出的问题认真梳理分析,并立查立改,以审计高质量推进集团高质量发展。